职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
工作内容:
1、主导建立健全的财务管理制度、健全各业务流程,同时根据优化的管理制度修订公司《内部控制手册》。
2、制定年度内部审计计划,根据年度审计计划执行审计项目,出具年度内部审计工作报告。
3、根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》每个季度进行一次募集资金审计。
4、制定内部审计规章制度和各类型审计项目《审计项目操作指引》。
5、完成领导安排的其他任务。
任职资格
1、学历要求:本科及以上学历,财会、审计等管理类相关专业。
2、专业知识要求:熟悉财税法规、会计准则、企业内部控制基本规范。
3、专业能力素质要求:具备较强的文字组织能力和沟通能力,能够快速理解公司经营管理要求并制定相关制度。
4、具备较强的逻辑思维,能够快速识别内控管理风险。
5、熟练使用office 办公软件、财务及审计软件。
6、工作经验/培训经历:具备3年以上中大型公司内控体系建设、内部审计、内控控制经验,制造业优先。
7、能够独立开展各类审计项目,财务审计,内部控制审计,采购、销售、固定资产,基建投资等各业务领域的经营审计。
8、资格证书要求:注册会计师或中级会计师
工作地点
地址:天津西青区津荣天宇精密机械股份有限公司
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/rcw/SearchJob/images/jg.png)
![](https://img.jrzp.com/images_server/comm/nan.png)
职位发布者
张先生/..HR
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/provincercw/images/sfrz_yrz.png)
-
原材料及加工
-
500-999人
-
公司性质未知
-
天津高新技术产业园区海泰创新四路3号