岗位职责:
1、对公司经营活动的事前、事中、事后进行审计和监督,完善内部控制系统,促进公司财务规范、管理规范、市场规范,有效防范和预防经营风险。
2、负责组织财务审计。包括各类财务资料、公司财务预算的执行情况、各类经营合同、公司资产重组及产权变动、公司各项资金的管理和使用效果。
3、负责组织经营管理审计督导。包括:1)检查各部门内部控制制度的执行情况;2)对采购、生产、营销等环节的经营管理过程与效果进行监察和评估;3)对公司投资及工程项目进行审计;4)在公司有经济及工作责任的人员岗位异动时,对其任职期间所负经济及工作责任的落实情况进行审计;5)及时向被审计对象就审计中发现的问题提出整改措施和建议;6)对经营管理中的违规违纪及举报反映的问题进行专项调查,及时提供调查处理意见;7)对经营管理中的热点、重点、难点问题进行调研,及时提供管理建议;8)开展客户满意度的调查。
任职资格:
教育水平:本科及以上。
专业要求:财务管理、会计、经济管理、审计、工商管理等相关专业。
工作经验:5年以上企业财务会计或其他相关工作经验,2年以上同岗位工作经验。
工作技能:具有一定的职业判断能力和财会项目分析处理技能;能熟练操作日常办公软件;具备一定的英语读写能力。
知识要求:熟悉审计领域发展趋势和国际最新审计理论和方法;熟悉国家财税法律规范、国家财务核算业务知识;熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程。
核心素质:分析能力,组织协调能力,信息收集能力,公文写作能力。
职位福利:五险一金、绩效奖金、餐补、带薪年假、定期体检、员工旅游
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制药·生物工程
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51-99人
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公司性质未知
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武汉东湖高新技术开发区高新大道666号 光谷生物城 d3-2