职位描述
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岗位职责:
1. 承接集团审计计划和审计项目, 开展海外公司及总部业务板块的运营管理审计、专项审计、风险评估与审阅等;独立制订并完成审计程序、工作底稿,现场工作、审计报告,有效协调和完成与被海外审计单位、总部相关产业沟通、现场审计、审计报告等事项。
2. 通过审计或审阅发现业务运营流程存在的问题,针对审计发现与业务团队及管理层进行沟通及关差跟进;积极提出有价值的整改建议,帮助业务单位提升其风险管控水平。
3. 协同搭建和完善海外业务的内控及风险管理体系,定期对海外经营体运营风险进行评估和分析,针对识别的业务风险及问题提出改善建议,并跟踪审计整改方案的关差闭环;
4. 协同海外合规工作的推进和健全,并联管理层确保海外业务符合外国政府机构的合规要求,完善合规体系的建立和合规宣贯优化;
5. 完成上级领导安排的其他工作事项。
任职要求:
1. 具备大型企业内部审计或事务所审计3年以上工作经验,全日制本科以上学历;
2. 四大背景优先,具有CPA、CIA等专业资质优先;
3. 工作细致、严谨,原则性强,具备良好的沟通及协调能力;
4.有香港护照或居留证PR优先;
5 中英文熟练,撰写能力强,具备跨国协同项目经验优先。
工作地点
地址:香港-湾仔区湾仔区Mount Nicholson西(布力径西)
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/rcw/SearchJob/images/jg.png)