职位描述
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职责描述:
1、负责制定、修改和完善公司的内部审计规范和管理制度,建立健全公司内部各项审计工作流程。
2、负责对公司的内部控制、流程制度的设计和实施进行独立审计,以合理确保公司内部控制的安全性和高效性;推动完善公司内控管理体系、流程制度的设计和实施建立。
3、负责定期或不定期地组织必要的专项审计、违规经营投资责任追究工作。
4、负责协调和配合政府审计、社会审计及集团公司审计工作。
5、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、事业心强,工作勤奋,为人正直,具有良好的职业道德和团队协作精神。
2、具有较强的文字能力和学习能力、熟练操作计算机办公软件和SAP财务管理软件。
3、财务、审计或会计专业本科及以上学历,具备会计中级或审计中级及以上职称、注册会计师资格优先。
4、具有三年以上审计工作经验,兼具事务所审计及内审工作经验优先。
公司为中国电信集团二级专业单位,
工作时间:8:30-17:30,双休,
福利待遇:全额六险一金、工会福利、劳保福利、防暑降温、员工食堂等,
工作地点:西城区冠华大厦(4号线新街口站),
获取简历后会直发给业务部门,如合适,部门会直接联系,谢谢!
工作地点
地址:北京西城区北京冠华大厦
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职位发布者
HR
中国电信集团系统集成有限责任公司
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通信/电信/网络设备/增值服务
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1000人以上
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国有企业
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金凤区宁安大街66