职位描述
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工作内容:1、构建并完善上市公司内部审计体系,制定完善公司审计相关制度的工作流程;2、进行风险评价;3、确定年度审计工作目标;具体审计项目及实施时间;审计项目需要的审计资源;4、定期检查并汇报年度审计计划的执行情况;5、调整年度审计计划;6、出具审计报告;7、审计处理和后续跟踪。内部控制审计1、制定年度内控评价工作计划;2、制定内控评价具体工作方案;3、组织实施公司各职能部门、子分公司的内控评价工作;4、针对内控缺陷,与具体业务管理部门进行协商并提出改善建议;5、汇总、分析内控评价结果,出具内控评价报告;6、根据认定的内控缺陷下发整改意见书并跟踪缺陷整改的落实情况。7、配合外部事务所进行内部控制审计;8、负责内部控制相关记录或者资料的归档工作。9、审计档案管理:负责审计档案的立卷、保管工作。任职要求:1、本科及以上学历;会计、审计、财务管理等相关专业。2、具备相应的审计专业知识和业务能力。3、具备注册会计师、审计师、中级专业技术职称及以上资格者优先,有上市公司或会计师事务所工作经验优先。4、3年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验。5、熟悉现代企业内控制度,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程。6、有丰富的财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写财务、审计报告等财经文书。7、做事严谨、保密意识强;具有较强的计划、组织、协调能力及团队协作意识;严格遵守审计人员职业操守。8、较强的抗压能力、学习能力、应变能力及解决问题的能力;积极乐观、敬业奉献。
职能类别:审计经理/主管
工作地点
地址:深圳深圳
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职位发布者
HR
融创(深圳)房地产有限公司
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房地产开发·建筑与工程
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200-499人
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私营·民营企业
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